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2017年度黄花乡卫生院部门决算

索引号 640424015/2018-75850 文号 生成日期 2018-09-06
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县卫计局 责任部门 泾源县卫计局

2017年度 

黄花乡卫生院部门决算

 

目录

 

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

第一部分单位概况

 

 一部门职责

 

主要功能职责: 泾源县黄花乡卫生院,下设综合门诊、健康教育室、检验室、收费室、药房、公共卫生监督室、护办室、医办室、财务室9个职能科室,。承担公共卫生管理;提供并组织实施本乡镇预防接种服务,落实国家免疫规划;开展孕产妇保健系统和儿童保健系统管理;落实好计划生育政策;负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理;做好卫生和计划生育行政部门、乡镇政府规定的其他公共卫生服务。

 二、机构设置

泾源县黄花乡卫生院,成立1975年为事业单位,系泾源县卫计局下属二级预算单位,执行事业单位会计制度,单位财务运行接受财政、审计卫计局等部门监督。。统一社会信用代码12642225455170540U,法定代表人:马永杰

截至20171231日,我院核定编制14人,实有工作人员15人。 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

公开部门:泾源县黄花乡卫生院

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3485468.16 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

311785 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

226,899.89

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3,482,910.87

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

99,343.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

3797253.16 

本年支出合计

51

 3809153.76

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

198812.72 

年末结转和结余

53

186,912.12

总计

27

3996065.88

总计

54

3,996,065.88

 

 

 

                         

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

公开部门:泾源县黄花乡卫生院

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3,797,253.16

3,485,468.16

0.00

0.00

0.00

0.00

311,785.00

 

208

社会保障和就业支出

226,899.89

165,499.89

0.00

0.00

0.00

0.00

61,400.00

 

20805

行政事业单位离退休

217,670.60

156,270.60

0.00

0.00

0.00

0.00

61,400.00

 

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

154,170.60

154,170.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

63,500.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61,400.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

9,229.29

9,229.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

3,833.40

3,833.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

3,083.25

3,083.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

2,312.64

2,312.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3,465,010.27

3,220,625.27

0.00

0.00

0.00

0.00

244,385.00

 

21003

基层医疗卫生机构

2,705,869.00

2,702,869.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

 

2100302

  乡镇卫生院

2,605,869.00

2,602,869.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

671,385.00

430,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

241,385.00

 

2100408

  基本公共卫生服务

430,000.00

430,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100409

  重大公共卫生专项

241,385.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

241,385.00

 

21011

行政事业单位医疗

87,756.27

87,756.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

61,668.24

61,668.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

26,088.03

26,088.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

99,343.00

99,343.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

99,343.00

99,343.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

99,343.00

99,343.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

 

22999

其他支出

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

 

2299901

  其他支出

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

公开部门:泾源县黄花乡卫生院

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3,809,153.76

1,555,468.16

2,253,685.60

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

226,899.89

165,499.89

61,400.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

217,670.60

156,270.60

61,400.00

0.00

0.00

0.00

 

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

154,170.60

154,170.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

63,500.00

2,100.00

61,400.00

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

9,229.29

9,229.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

3,833.40

3,833.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

3,083.25

3,083.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

2,312.64

2,312.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3,482,910.87

1,290,625.27

2,192,285.60

0.00

0.00

0.00

 

21003

基层医疗卫生机构

2,770,004.35

1,202,869.00

1,567,135.35

0.00

0.00

0.00

 

2100302

  乡镇卫生院

2,663,304.35

1,202,869.00

1,460,435.35

0.00

0.00

0.00

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

106,700.00

0.00

106,700.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

625,150.25

0.00

625,150.25

0.00

0.00

0.00

 

2100408

  基本公共卫生服务

453,822.23

0.00

453,822.23

0.00

0.00

0.00

 

2100409

  重大公共卫生专项

171,328.02

0.00

171,328.02

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

87,756.27

87,756.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

61,668.24

61,668.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

26,088.03

26,088.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

99,343.00

99,343.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

99,343.00

99,343.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

99,343.00

99,343.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 
                                   

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:泾源县黄花乡卫生院

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3485468.16

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

165,499.89

165,499.89

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

3,298,882.85

3,298,882.85

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

99,343.00

99,343.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

3485468.16 

本年支出合计

52

3,563,725.74

3,563,725.74

 

年初财政拨款结转和结余

25

163,112.72

年末财政拨款结转和结余

53

84,855.14

84,855.14

 

一、一般公共预算财政拨款

26

163,112.72

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

3,648,580.88

合计

56

3,648,580.88

3,648,580.88

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

                               

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

公开部门:泾源县黄花乡卫生院

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

3,563,725.74

1,555,468.16

2,008,257.58

 

208

社会保障和就业支出

165,499.89

165,499.89

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

156,270.60

156,270.60

0.00

 

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

154,170.60

154,170.60

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2,100.00

2,100.00

0.00

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

9,229.29

9,229.29

0.00

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

3,833.40

3,833.40

0.00

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

3,083.25

3,083.25

0.00

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

2,312.64

2,312.64

0.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3,298,882.85

1,290,625.27

2,008,257.58

 

 

21003

基层医疗卫生机构

2,757,304.35

1,202,869.00

1,554,435.35

 

 

2100302

  乡镇卫生院

2,657,304.35

1,202,869.00

1,454,435.35

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

100,000.00

0.00

100,000.00

 

 

21004

公共卫生

453,822.23

0.00

453,822.23

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

453,822.23

0.00

453,822.23

 

 

21011

行政事业单位医疗

87,756.27

87,756.27

0.00

 

 

2101102

  事业单位医疗

61,668.24

61,668.24

0.00

 

 

2101103

  公务员医疗补助

26,088.03

26,088.03

0.00

 

 

221

住房保障支出

99,343.00

99,343.00

0.00

 

 

22102

住房改革支出

99,343.00

99,343.00

0.00

 

 

2210201

  住房公积金

99,343.00

99,343.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

公开06

 

公开部门:泾源县黄花乡卫生院

 

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

 
 

301

工资福利支出

1,377,771.16

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 

 

30101

基本工资

385,971.00

30201

办公费

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

津贴补贴

357,243.00

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

 

30103

奖金

197,600.00

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

96,985.56

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

 

30107

绩效工资

120,759.00

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

154,170.60

30207

邮电费

 

31008

物资储备

 

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

65,042.00

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

177,697.00

30211

差旅费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

 

30302

退休费

0.00

30213

维修()

 

31013

公务用车购置

 

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

 

30305

生活补助

2,100.00

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

 

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

住房公积金

114,343.00

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

 

30314

采暖补贴

61,254.00

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

1,555,468.16

公用经费合计

 

 

合计

 

 
                       

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

公开部门:泾源县黄花乡卫生院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

 

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 30000

 

 

 

 

 

 19973.98

 

 

注:20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

                                             

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

公开部门:泾源县黄花乡卫生院

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

 

第三部分2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3996065.88元,支出总计3996065.88元。与20163355961.06相比,收、支总计增加640104.82元,增长19.07%

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3,797,253.16元,其中:财政拨款收入3,485,468.16元,占91.79%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入311,785.0元,占8.21%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3,809,153.76元,其中:基本支出1,555,468.16元,占4084%;项目支出2,253,685.60元,占59.16%;经营支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3,648,580.88元,支出总计3,648,580.88元。与2016年相比,财政拨款3262688.55收、支总计各增加385892.33元,增长11.83%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出3,563,725.74元,占本年支出合计的97.67%。与20163262688.55元,相比,一般公共预算财政拨款支出增加301037.19元,增长9.23%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出3,563,725.74元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;医疗卫生类支出支出3,298,882.85元,占92.57%;社会保障和就业(类)支出165,499.89元,占4.64%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出99,343.00元,占2.79%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1269005元,支出决算为3,563,725.74元,完成年初预算的180.83%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,555,468.16元,其中:人员经费1,555,468.16元,公用经费0元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,555,468.16元,较2017年度年初预算1189407.56数增加366060.6元,增长30.78%

2.商品和服务支出0元,较2017年度年初预算10000数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

3.对个人和家庭的补助0元,较2017年度年初预算79597.44数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元,支出决算为19973.98元,降低预算的50.19%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为19973.98元,降低预算的50.19%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少10026.02元,下降50.19%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少10026.02元,下降50.19%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决19973.98元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:0

2.公务用车购置及运行维护费支出19973.98元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出19973.98元,主要用于卫生院救护车运行等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于02017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:0。支出具体情况如下:0(按支出功能分类科目说明)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出0元,比2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%主要原因是:0

)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积3056平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求黄花卫生院对2017年度一般公共预算项目支出无绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%

2.部门决算中项目绩效自评结果。黄花卫生院今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:0。下一步改进措施:0

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

   无绩效自评。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

   无绩效自评。

第四部分名词解释

 

1.

 

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